Feb 22nd, 2005, 21:39 | 只看该作者 #43 |
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几天没来.赔罪赔罪. To:linneu 你不能.关于关于保险,一般是公司和你个人都出了一部分.你出的那部分,只是在计算保险福利时的deduction.比如,你今年得到了保险公司的赔付1000,你今年和去年总共交了premium300,那么你的benefit income1000-300=700.不过,其时,你所作的事情,只是把T4表上的每一行都输进T1 return,照着其提示作就行了. To:cat7200, 你2004年在加拿大住过吗?有过任何与加拿大产生联系的事情吗?比如有房子在加拿大吗?是任何加拿大的某个组织的memeber吗?总之,如果你与加拿大在2004年没有什么联系,你就不用报税.那个时候回来了,再报吧.加拿大的税务与美国不一样,加拿大是基于residensy, 美国是基于citizenship. |
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Feb 23rd, 2005, 20:45 | 只看该作者 #45 | |
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你先算好不能carry forward的credit.然后算出用多少.或者等以后收入高了再说. |
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Feb 23rd, 2005, 21:16 | 只看该作者 #46 | |
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Feb 23rd, 2005, 21:28 | 只看该作者 #47 | |
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你的意思,是不是不用管schedule 11的限制,自己想用多少就填多少?谢谢。 |
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Feb 25th, 2005, 01:23 | 只看该作者 #48 | |
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不知道这个解释你明白没有. |
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Feb 25th, 2005, 11:43 | 只看该作者 #49 | |
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Apr 25th, 2005, 01:21 | 只看该作者 #56 | |
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如果如你所述,还用费这么大劲?把323行和335行换一下就行了.先算其他credit,再算tuition不就行了.CRA把S1这样设计就是想让你在有tuition的时候,不能用其他credit.你即使不全报tuition fee,他们也会帮你改过来的. 请grainsws按左剑右刀的方法报上,受到assesment后回来给个明确答案. |
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Jun 26th, 2005, 02:54 | 只看该作者 #57 | |
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Schedule 11 calculates the tuition and education amounts that must be claimed by using Taxable Income reduced by a figure which is the total of the base for certain credits such as the basic personal amount, spousal amount, CPP and EI amounts, but not others, such as the medical expense credit or dividend tax credit. There appears to be an inequity in that the tuition and education credits must be claimed to reduce Tax Payable to nil, even when there are other credits that are available to the student which will be lost. 请参见ITA118.61 http://laws.justice.gc.ca/en/I-3.3/67848.html |
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Feb 28th, 2006, 13:49 | 只看该作者 #59 |
无厘头
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左大侠 如下是我的问题, 没人说明白,问会计所总说来报税再说,请给我个明白答复: 我出租房子,每年都报了房租收入,而且每次都写的出租比例大于自主比例。 这次看有篇文章上说(http://www.51.ca/info/showinfo.php?infoid=4991 重视纳税申报,争取合理退税),如果这样写的话,房子算商业地产,以后卖的话,增值部分要上税, 我以后不打算出租了,是不是房子始终算商业地产,还是仅仅出租的那几年算商业地产计算。 请大家讲讲,实在是搞得人心慌慌。 |
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